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            業(yè)務動態(tài)

            加強內部審計管理,發(fā)揮審計監(jiān)督作用,國融公司組織財務內審
            2023-01-05

            為加強企業(yè)內部管理,規(guī)避企業(yè)內部風險,國融公司財務審計部組織了首次針對財務審計的內審,對公司管理的南通金谷大廈有限公司和南通方拓消防有限公司的財務情況進行了自查自糾。

            在為期10天的內審工作中,審計人員結合企業(yè)實際情況,根據(jù)查閱財務檔案、核查財務憑證及對照企業(yè)的相關政策,對公司財務收支的真實性、合法性,固定資產折舊合理性以及三公經費審批等事項展開工作。內審結束后大家還進行了相互的學習和交流,探討在工作中出現(xiàn)的問題,及時提出自己的建議,避免自己在今后工作中有類似問題發(fā)生。

            道過這次內部審計,不僅提升了審計人員的審計水平,為公司后期開展內審積累了經驗,健全了公司內部管理制度,防止管理漏洞及資產流失,財務管理進一步規(guī)范化。

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