加強(qiáng)內(nèi)部控制 夯實基礎(chǔ)管理
2011-07-13
----集團(tuán)完善制度加強(qiáng)資金費用審批管理 為了規(guī)范集團(tuán)資金、費用審批程序,明確審批權(quán)限,根據(jù)《會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》以及《公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法》等法規(guī),結(jié)合本公司的實際情況,財務(wù)審計部近日制定了《公司資金、費用審批管理暫行辦法》,辦法對資金、費用審批原則、審批權(quán)限、審批程序作了具體規(guī)定;明確了“便捷、高效、可控”、“大額資金使用、費用支出 集體決策”和“分級授權(quán)審批”三大原則。 該辦法經(jīng)集團(tuán)黨政聯(lián)席會議討論通過,現(xiàn)已開始實行。集團(tuán)副總經(jīng)理周崇慶指出,制度出臺后必須嚴(yán)格對照執(zhí)行,切實加強(qiáng)內(nèi)部控制,杜絕違規(guī)行為,促進(jìn)財務(wù)基礎(chǔ)管理工作上新臺階。 (財務(wù)審計部) |